近日,蘇豪控股集團召開2023年度審計工作會議,集團黨委書記、董事長周勇出席會議并講話,黨委副書記、總裁魏愛春主持會議,集團外部董事、董事會審計與風控委員會委員出席會議。
周勇表示,審計作為集團監督體系重要組成部分,擔負著為集團高質量發展保駕護航的重要使命,并結合集團經營實際案例,對內部審計工作提出指導和要求。他指出,內部審計工作要全面加強黨對審計工作的領導,將深化制度改革與加強審計部門自身建設相結合,將揭露問題風險與推動審計結果充分運用相結合,將監督指導內部審計與增強審計監督合力相結合。
針對集團內部審計工作的重點任務,周勇重點圍繞省里的新精神新要求,強調“六個持續”:一是持續加強黨對審計工作的領導,充分發揮黨委審計委員會對審計工作的指導;二是持續強化集團對二級子公司審計機構的指導和監督;三是持續推動審計工作走深走實,筑牢防范風險“防火墻”;四是持續開展重大項目審計,進一步突出審計重點;五是持續強化審計整改責任落實,打造整改監督“聚能環”;六是持續加強審計信息化建設,堅持科技強審。
會議傳達了2023年全國審計工作會議及全省審計工作會議精神,集團審計部報告了2022年內部審計工作及2023年內部審計計劃。
魏愛春總裁就貫徹落實好本次會議精神,提出四點工作要求:一是認真傳達貫徹上級會議精神;二是嚴格落實內審工作的各項任務;三是完善權威高效的內部審計工作運行機制;四是持續加強內部審計信息化建設。
本次會議審計信息化系統(“蘇豪智審”)正式上線發布,并邀請蘇寧科技相關同志就系統概況、重點模塊功能及操作要點向參會人員進行介紹和培訓。
集團總部相關部門負責人,各二級子公司主要負責人、審計部門負責人及全體審計人員參加會議。



